正在加载...老师,我们是小规模企业,去年汇算清缴企业所得税退税了1700元,第三季度结账的时候发现资产负债表和利润表勾稽关系发现有出入,金额1200元,查找发现是企业缴纳车险产生的出入,能看下分录是否有问题吗#房地产#
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收到一个风险提示,汇算清缴社保列支费用金额,与实际入库金额不一致,查到有一种情况,补缴的社保没有进费用,但是补缴产生了利息和滞纳金,税务局后台取实际入库金额的时候,会把利息和滞纳金取数进去吗?还是实际入库金额仅仅是公司承担部分,不包括补缴的利息和滞纳金?另外人事那边申报社保的同事说,利息和滞纳金是由公司承担的,那么记账利息和滞纳金要计入社保费用科目吗?还是营业外支出科目?#其他行业#
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我这次是补税,我是补了24年第四季度的增值税收入,改了24年第四季度增值税报表,24年所得税汇算清缴报表和24年财务报表,现在是24年第四季度的所得税第四季度的报表没法改,这个会影响我25年年初所得税报表吧,那我该怎么操作,继续修改25年报表?修改25年报表时他提示需要先修改第二季度报表#商业#
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在汇算清缴前开进来的专票,我这个发票应该放在计入费用的当期是吗?#房地产#
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老师好,我公司小规模纳税人,截止到7月是赚了钱的,现在我想预提一笔费用,把利润做亏损,等到年底再汇算清缴。但是预提的费用就没有固定项目。以后我所有发生的费用全部冲这边预提的费用可以吗?如果不可以应该怎么处理呢?#商业#
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这两张发票是2024年,已经抵扣了,现在这家公司出现异常,成本我已经在汇算清缴里转出来了,并且交税了,增值税这个月系统自动带出来,那么我这个会计分录是直接冲红就行,还是说要分来做成本转出和税额转出#其他行业#
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老师,我想问下,关于我们公司是按照每月应发工资的80%发放的。剩余部分年度汇算清缴,平常时候补发工资是0。这个工资条的设置,开票金额是等于应发工资吗? 实发工资=应发工资的80%, 这个税费是根据应发工资计算的吗? 但是如果这样,应发工资是开票金额,长时间不就账实不符了吗?而且如果这个兼职离职了,他的发票冲红怎么处理呢?#服务业#
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劳务报酬所得,汇算清缴时可以扣除6万的费用吗#建筑工程#
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